株洲市行业办公室2019年部门预算和“三公”经费预算说明

发布日期:2019-02-14信息来源:株洲市行业办

株洲市行业办公室2019年预算和“三公”经费预算说明

部门预算公开信息目录

  1.部门职能职责

  2.机构设置

  3.部门收支概况

  (1)收入预算

  (2)支出预算

  (3)机关运行经费安排情况

  (4) 政府采购预算

  (5) 国有资产占有情况说明

  (6)预算绩效目标说明

  (7)“三公”等经费预算说明

  (8)其他事项

  4.名词解释

  5.部门预算公开表格目录

  6.公开表格附件

 

  一、 部门职能职责

  根据株机改[2003]1号、株政办发[2003]59号文件规定,株洲市行业办主要职责是:为18个因政府机构改革被撤销单位的离退休老干部服务,是一个离退休干部构成单位多、人数多、层次多,参照公务员法管理的正处级单位。

  其主要职能:

  1.贯彻执行国家和省有关老干部工作的法律、法规和方针、政策;制定管理范围内老干部管理工作的实施办法并组织实施。

  2.负责管理范围内离退休老干部政治和生活待遇的落实;负责遗孀遗属和落实政策人员的有关管理工作。

  3.负责管理范围内离退休老干部思想政治工作;负责老干部党支部的日常管理工作。

  4.组织管理范围内离退休老干部开展各项文体活动和社会活动,发挥老干部作用。

  5.负责管理范围内离退休老干部来信来访和慰问工作,维护老干部的合法权益。

  6.承办市人民政府交办的其它事项。

  二、机构设置

  我单位下设综合科、人事教育科、老干综合协调科、老干服务一科、老干服务二科、老干服务三科、生活待遇科7个职能科室,现有编制人数62人,实有在职人员26人,离休人员22人,退休人员265人。

  三、 部门收支概况

  我办属于市财政一级预算单位,无下属二级机构。2019年部门预算编报范围为单位本级预算。收入全部为公共预算;支出为保障单位基本运行的经费。本部门无下属预算单位。

  (一)收入预算:2019年年初预算数2097.63万元,其中,一般公共预算拨款2086.47万元, 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款11.16万元,无上年结转资金。

  (二)支出预算:2019年年初预算数2097.63万元,其中,一般公共服务支出780.75万元;社会保障和就业支出1081.35万元;医疗卫生与计划生育支出235.53万元。

  具体安排如下:

  1.基本支出:2019年年初预算数为2097.63万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

  2.项目支出:2019年年初预算数为0万元。

  预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初预算数为2097.63万元,比上年减少117.5万元,主要原因是2018年有离休人员去世,在职人员退休,不再由本单位发放离休费和工资,因此不纳入本单位预算。

  (三)机关运行经费安排情况:本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性商品和服务支出)共安排398.61万元,比上年度预算减少5.38万元,原因同上。

  (四)政府采购预算:2018年年初预算数为163.4万元。包含:一般会议服务10万元、航空旅客运输服务(外请专家及教员外出学习)4万元、其他办公用品(包括电脑耗材、办公家具等)89.8万元、车辆运行及维护费18.6万元等。

  (五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及会议等用房349平方米,老干部学习活动用房425.75平方米;车辆6辆,其中机要通信和应急用车2辆、离退休干部服务用车4辆。

  (六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2097.63万元,其中,基本支出2097.63万元,项目支出 0万元。整体绩效目标:(一) 加强离退休老干党支部建设和思想政治工作,发挥离退休老干部的积极作用,努力开创行办老干服务工作的新局面;(二) 遵照市委,市政府要关爱和善待曾经为株洲经济建设做出重大贡献的离退休老干部的精神,坚持三个真正做到,提高老干服务水平,切实做好老干部的各项服务工作,落实老干部的两项待遇,做好老干部的探视、走访、慰问工作; (三)分片管理建设好7个离退休老干党支部和醴陵党支部,组织开展好支部活动,做到老干部思想常新;(四)完善和管理好7个离退休活动室和醴陵瓷业办,组织老干部开展形式多样的活动;(五)切实抓好机关文明建设,促进行办各项工作的健康发展。

  (七)“三公”等经费预算:

  2019年“三公”经费预算数16.0万元,其中:公务接待费1.0万元、公务用车购置0万元、公务用车运行费15万元、因公出国(境)费0万元。2019年公务用车购置数0台。会议费1.5万元;培训费2万元。“三公”经费预算数与上年没有变化。

  (八)其他事项。本单位2019年预算未安排政府性基金预算、纳入专户管理的非税收入拨款预算、项目支出预算和市级专项资金预算。

  名词解释:

  1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

  2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

  3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

  4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7. “三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

  部门预算公开表格目录

  表一:部门收支总表

  表二:部门收入总表

  表三:部门支出总表

  表四:部门支出总表(分类)

  表五:基本支出预算明细表-工资福利支出

  表六:单位运转经费支出预算表

  表七:基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助表八:财政拨款收支总表

  表九:一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

  表十:一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

  表十一:一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

  表十二:一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

  表十三:政府性基金拨款部门支出总表(分类)

  表十四:纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

  表十五:项目支出预算明细表

  表十六:“三公”经费预算表

  表十七:部门整体支出绩效申报表

  表十八:市级专项资金预算绩效目标汇总表

  表十九:市级专项资金支出方向绩效目标表

   

 

 

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